一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: **市**区俊俊文体批发行
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看6787
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年11月22日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 印油/印泥/** | 3 | 14.19 | -135****点击查看****点击查看09382 | 验收通过 | |
2 | 暖风机/取暖器 | 3 | 382.02 | -135****点击查看****点击查看09383 | 验收通过 | |
3 | 电子计算器 | 1 | 21.1 | -135****点击查看****点击查看09384 | 验收通过 | |
4 | 记事本 | 1 | 14.55 | -135****点击查看****点击查看09385 | 验收通过 | |
5 | 纸类标签 | 2 | 2.62 | -135****点击查看****点击查看09386 | 验收通过 | |
6 | 橡皮筋 | 4 | 20.36 | -135****点击查看****点击查看09387 | 验收通过 | |
7 | 中性笔 | 1 | 19.57 | -135****点击查看****点击查看09388 | 验收通过 | |
8 | 记事本 | 6 | 76.38 | -135****点击查看****点击查看09389 | 验收通过 | |
9 | 电源插座 | 4 | 130.96 | -135****点击查看****点击查看09390 | 验收通过 | |
10 | 中性笔 | 4 | 83.84 | -135****点击查看****点击查看09391 | 验收通过 | |
11 | 墨粉/碳粉 | 4 | 756.76 | -135****点击查看****点击查看09392 | 验收通过 | |
12 | 胶棒 | 1 | 21.1 | -135****点击查看****点击查看09393 | 验收通过 | |
13 | 宝珠/走珠/签字笔 | 1 | 14.55 | -135****点击查看****点击查看09395 | 验收通过 | |
14 | 文件袋 | 3 | 24.0 | -135****点击查看****点击查看09396 | 验收通过 | |
15 | 墨粉/碳粉 | 3 | 87.33 | -135****点击查看****点击查看09397 | 验收通过 | |
16 | 票夹/长尾夹 | 3 | 19.5 | -135****点击查看****点击查看09398 | 验收通过 | |
17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |