安乡****品店
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看2333
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年2月25日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 公牛电器 插座 | 5 | 325.0 | 公牛电器\插座 | 验收通过 | |
2 | 火车 排球 | 5 | 425.0 | 火车/TRAIN\023 | 验收通过 | |
3 | 优大叔 整理箱 | 4 | 272.0 | 优大叔\178 | 验收通过 | |
4 | 得力 5538 得力5538抽杆夹(混)(只) | 100 | 200.0 | 得力/deli\5538 | 验收通过 | |
5 | 晨光纸杯加厚型7盎司(50pcs单色)ARC92511 | 5 | 72.1 | 晨光/M G\ARC92511 | 验收通过 | |
6 | 晨光/M G GP1660-2 大容量中性笔 0.5mm(12支/盒) | 100 | 299.0 | 晨光/M G\GP1660-2 | 验收通过 | |
7 | 晨光/M G GP1660-2 大容量中性笔 0.5mm(12支/盒) | 100 | 299.0 | 晨光/M G\GP1660-2 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |