邵阳****超市
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看8374
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年12月5日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 公牛 GN-609 排插/插排 电源插座 | 2 | 110.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
2 | 得力7375 草稿纸 打印/复印纸 | 8 | 1600.0 | 得力/deli\7375 | 验收通过 | |
3 | 晨光 晨光(M G)文具A5网格拉链袋文件袋票据资料整理收纳袋学生笔袋10个装 颜色随机ADM94508 | 3 | 121.5 | 晨光/M G\ADM94508 | 验收通过 | |
4 | 得力(deli)8529长尾票夹套装(单位:筒)混 | 6 | 150.0 | 得力/deli\8529 | 验收通过 | |
5 | 得力5342文件夹(蓝)(只) | 5 | 60.0 | 得力/deli\5342 | 验收通过 | |
6 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 5 | 10.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |