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订单:SCZG-371****点击查看****点击查看10717,于:2024-09-29 11:47进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****点击查看
供应商地址:**省-**市-**市-**黄海**首路西1592号
成交金额:302.60,大写(人民币):叁佰零贰元陆角
1 | 普通电话机 | 得力/deli 789 普通电话机 | 得力/deli | 789 | 1 | ¥118.0000 | ¥118.00 |
2 | 墙壁插座 | 得力/deli 18168-03 墙壁插座 | 得力/deli | 18168-03 | 1 | ¥55.0000 | ¥55.00 |
3 | 纽扣电池 | 得力/deli 计算器837 纽扣电池 | 得力/deli | 计算器837 | 1 | ¥18.0000 | ¥18.00 |
4 | 订书机 | 得力/deli 0309 订书机 | 得力/deli | 0309 | 1 | ¥12.0000 | ¥12.00 |
5 | 票夹 | 得力/deli 8563 票夹 | 得力/deli | 8563 | 1 | ¥12.0000 | ¥12.00 |
6 | 票夹 | 得力/deli 8565 票夹 | 得力/deli | 8565 | 1 | ¥8.5000 | ¥8.50 |
7 | 脸盆 | 国产 pvc 脸盆 | 国产 | pvc | 1 | ¥8.0000 | ¥8.00 |
8 | 签字笔 | 得力/deli A12 签字笔 | 得力/deli | A12 | 24 | ¥2.9000 | ¥69.60 |
9 | 文件袋 | 得力/deli 8308 文件袋 | 得力/deli | 8308 | 1 | ¥1.5000 | ¥1.50 |
联系人:陈志军
联系方式:138****点击查看7889
采购单位:****点击查看
2024年09月30日