岳阳****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看9223
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年5月8日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 公牛 开关 | 2 | 40.0 | 公牛/BULL\开关 | 验收通过 | |
2 | 茶花 1523 垃圾桶 | 2 | 32.0 | 茶花\1523 | 验收通过 | |
3 | 妙洁 神奇抹布 抹布 | 5 | 35.0 | 妙洁/magic\神奇抹布 | 验收通过 | |
4 | 茶花 2891 农夫 矿 泉 水 | 30 | 1080.0 | 茶花\2891 | 验收通过 | |
5 | 华晨金杯 电线 | 80 | 480.0 | 华晨金杯\2.5-1.5 | 验收通过 | |
6 | 龙力 LL-8032 烧水壶 | 1 | 120.0 | 龙力\LL-8032 | 验收通过 | |
7 | 得力/deli 9569 纸杯 180ml 50只/包 (单位:包) 白 DDL | 10 | 140.0 | 得力/deli\VLOOKUP(D302,[1]Sheet1!$D:$G,4,0) | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |