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****点击查看关****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:陈文冬
项目联系电话:178****点击查看5387
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650203
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市**区环林北路61号
采购单位联系人和联系方式:隋子聪:177****点击查看6106
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB032884X
采购单位预算编码:606002
三、成交信息
成交日期:2025年8月1日
总成交金额(元):3047 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**市****点击查看市**区苗园路60-5号 | 3047.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 公牛 电源插座/插线板/10米4插位/GN-607 | 公牛/BULL | GN-607 | 6 | 80.0 | 480.0 | |
2 | 收谷 名片盒/本/夹/册/板夹A4/313mm*223mm/2208 | 收谷 | 2208 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
3 | 得力 便签本/便条纸/N次贴/便条纸/107mm*96mm/300张/盒/7601 | 得力/deli | 7601 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
4 | 得力 票夹/长尾夹/燕尾夹/3#/40只/盒/32mm/8553-D | 得力/deli | 8553-D | 20 | 23.0 | 460.0 | |
5 | 法拉蒙 1618 活页替芯 178*257mm | 法拉蒙/FARAMON | 1618 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
6 | 得力 2043 美工刀大号美工刀 | 得力/deli | 2043 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
7 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号2粒(2代) | 20 | 2.5 | 50.0 | |
8 | 博文 18177 PU/PVC笔记本 | 博文/bowen | 18177 | 30 | 25.0 | 750.0 | |
9 | 得力 9840 得力(deli)9840文件框(单位:只)蓝色 | 得力/deli | 9840 | 6 | 28.0 | 168.0 | |
10 | 得力9879光敏印油(红)(瓶) | 得力/deli | 9879 | 4 | 11.0 | 44.0 | |
11 | 签字中性笔 晨光41801 | 晨光/M G | 41801 | 10 | 38.0 | 380.0 | |
12 | 得力6001剪刀(混)(把) | 得力/deli | 6001 | 10 | 8.5 | 85.0 | |
13 | 得力透明文件袋 | 得力/deli | 5502 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
14 | 南孚7号电池 | 南孚/NANFU | 7号 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
15 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: