常德****品店
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0258
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年4月25日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 公牛 其它插座 插线板 | 1 | 78.0 | 公牛/BULL\GN-314 | 验收通过 | |
2 | 公牛 其它插座 插线板 | 2 | 216.0 | 公牛/BULL\GN-316 | 验收通过 | |
3 | 用友 账本/账册 凭证打印纸 | 1 | 260.0 | 用友/yonyou\KPJ101 | 验收通过 | |
4 | 三益档案 5874 档案盒 凭证盒 | 30 | 81.0 | 三益档案/SANISY\5874 | 验收通过 | |
5 | 博文 日记本 A4会议本 | 10 | 280.0 | 博文/bowen\会议记录本 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |