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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0302
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年1月12日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 公牛 其它插座/排插 | 10 | 580.0 | 公牛/BULL\GN-315 | 验收通过 | |
2 | 西玛 8028 单据/收据/凭证/粘贴单.记账凭单 | 100 | 450.0 | 西玛/simaa\8028 | 验收通过 | |
3 | 西玛 凭证纸/封面封底 | 30 | 600.0 | 西玛/simaa\FM151-50B | 验收通过 | |
4 | 晨光APYVQ959 打印/复印纸 | 20 | 4800.0 | 晨光/M G\晨光APYVQ959 | 验收通过 | |
5 | 得力 起钉器 | 5 | 25.0 | 得力/deli\得力0231 | 验收通过 | |
6 | 西玛 文书档案盒 档案盒 | 100 | 350.0 | 西玛/simaa\文书档案盒 | 验收通过 | |
7 | 景田 矿泉水 | 20 | 960.0 | 景田\景田矿泉水 | 验收通过 | |
8 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 2 | 36.0 | 得力/deli\33425 | 验收通过 | |
9 | 心相印 RW1412 卷筒纸/卫生纸 | 4 | 580.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW1412 | 验收通过 | |
10 | 晨光 ARP50904 中性笔 | 10 | 480.0 | 晨光/M G\ARP50904 | 验收通过 | |
11 | 信基高格 80*100 垃圾袋 | 1 | 320.0 | 信基高格\80*100 | 验收通过 | |
12 | 晨好 票证/标牌章/转账付讫 | 5 | 90.0 | 晨好\晨好3814 | 验收通过 | |
13 | 三益档案 35-526 凭证/领据/借据 | 100 | 300.0 | 三益档案/SANISY\35-526 | 验收通过 | |
14 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针曲别针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
15 | 康佳 KH-TY06A 暖风机/取暖器 | 15 | 1170.0 | 康佳/Konka\KH-TY06A | 验收通过 | |
16 | 九千年 加厚皮面会议记录本 记事本 | 50 | 1250.0 | 九千年\加厚皮面会议记录本 | 验收通过 | |
17 | 得力 贴纸便利贴 | 15 | 52.5 | 得力/deli\9063 | 验收通过 | |
18 | 晨光财务凭证装订机铆管 | 2 | 196.0 | 晨光/M G\晨光财务凭证装订机铆管 | 验收通过 | |
19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |