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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看6327
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年8月21日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 公牛 GN-102 多功能插座 | 2 | 100.0 | 公牛/BULL\GN-102 | 验收通过 | |
2 | APY4F411 PU/PVC笔记本 晨光皮面本18k | 20 | 500.0 | 晨光/M G\APY4F411 | 验收通过 | |
3 | 得力 夹子/收纳夹子 | 6 | 120.0 | 得力/deli\得力8552S | 验收通过 | |
4 | 得力 7101 固体胶 胶棒 | 5 | 40.0 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
5 | 晨光 ABS91697 别针/回形针/大头针 | 5 | 65.0 | 晨光/M G\ABS91697 | 验收通过 | |
6 | 玛丽 70g A4 打印/复印纸 500张 | 5 | 175.0 | 玛丽\70g A4 | 验收通过 | |
7 | 农夫山泉 550ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 50 | 1500.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml*24瓶 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |