新邵****体店
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看6684
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年12月31日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 公牛 其它插座 | 4 | 236.0 | 公牛/BULL\GN-B3043 | 验收通过 | |
2 | 得力 胶水 其他常用耗材 | 10 | 50.0 | 得力/deli\胶水 | 验收通过 | |
3 | 一杯香 茶叶 其他茶叶产品及副产品 | 20 | 560.0 | 一杯香\ | 验收通过 | |
4 | 1.8米四件套 | 5 | 1640.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
5 | 心相印 130抽面巾纸*6包 硬抽纸 | 50 | 1100.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\130抽面巾纸*6包 | 验收通过 | |
6 | 妙洁 MDCB100 一次性纸杯 | 40 | 8000.0 | 妙洁/magic\MDCB100 | 验收通过 | |
7 | 得力 78554 票夹/长尾夹大号 | 10 | 150.0 | 得力/deli\78554 | 验收通过 | |
8 | 一次性雨衣 | 349 | 1745.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |