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****点击查看关****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:吴迅
项目联系电话:186****点击查看1232
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652801
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****点击查看市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:建国北路137号团结街道综合办公楼
采购单位联系人和联系方式:吴迅:186****点击查看1232
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看83001
采购单位预算编码:361012
三、成交信息
成交日期:2024年11月20日
总成交金额(元):5650 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看市铁克其乡**路46号 | 5650.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 公牛 GN-403 其它插座 10米插线板 | 公牛/BULL | GN-403 | 5 | 90.0 | 450.0 | |
2 | 晨光 FWTN2101 书皮 拉杆夹 | 晨光/M G | FWTN2101 | 25 | 1.0 | 25.0 | |
3 | 德旺 5875 档案盒 | 德旺 | 5875 | 20 | 22.0 | 440.0 | |
4 | 齐心 D4016 复写纸 A4纸 | 齐心/Comix | D4016 | 5 | 220.0 | 1100.0 | |
5 | 得力 7983 学生用笔记本 笔记本 | 得力 | 7983 | 25 | 8.0 | 200.0 | |
6 | 齐心 324A 文件夹 18C拉杆夹 | 齐心/Comix | 324A | 15 | 14.0 | 210.0 | |
7 | 南孚 充电电池 7号电池 | 南孚/NANFU | 7号 | 30 | 3.0 | 90.0 | |
8 | 南孚 充电电池 5号电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 30 | 3.0 | 90.0 | |
9 | ** 1 平板拖把 大卫拖把 | ** | 1 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
10 | 得力 A53 中性笔 | 得力/deli | A53 | 15 | 36.0 | 540.0 | |
11 | 奥美 包装纸 皮纹纸 | 奥美 | 包装纸 | 5 | 22.0 | 110.0 | |
12 | 齐心 回 形 针 别针/回形针/大头针 回形针 | 齐心/Comix | 回 形 针 | 22 | 3.0 | 66.0 | |
13 | 天章 夹子/收纳夹子 长尾夹1# | 天章/TANGO | 长尾夹 | 6 | 18.0 | 108.0 | |
14 | 得力 夹子/收纳夹子 长尾夹3# | 得力/deli | 长尾夹 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
15 | 得力 夹子/收纳夹子 长尾夹5# | 得力 | 长尾夹 | 8 | 10.0 | 80.0 | |
16 | 源中 得力胶水 | 源中 | 胶水 | 2 | 48.0 | 96.0 | |
17 | 幻 060 胶棒 棒棒胶 | 幻 | 060 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
18 | 科思特 E-7932 墨盒 红** | 科思特/KST | E-7932 | 6 | 260.0 | 1560.0 | |
19 | 晨光AJD957U0 胶带/胶纸/胶条 宽胶带 | 晨光 | 晨光AJD957U0 | 12 | 10.0 | 120.0 | |
20 | 得力 0026 订书钉 | 得力 | 0026 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
21 | 得力 剪刀 | 得力/deli | 6062 | 4 | 5.0 | 20.0 | |
22 | 得力 得力8308文件袋(透明) 拉杆夹 | 得力/deli | 8308 | 20 | 1.5 | 30.0 | |
23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: