遵义****营部
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看2178
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年6月16日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 电热水壶 | 5 | 159.1 | -135****点击查看****点击查看72364 | 验收通过 | |
2 | 多用途清洁剂 | 40 | 159.2 | -135****点击查看****点击查看72365 | 验收通过 | |
3 | 清洁剂和增溶剂 | 30 | 286.2 | -135****点击查看****点击查看72366 | 验收通过 | |
4 | 清洁剂和增溶剂 | 4 | 795.4 | -135****点击查看****点击查看72367 | 验收通过 | |
5 | 抹布 | 20 | 159.0 | -135****点击查看****点击查看72368 | 验收通过 | |
6 | 尘推 | 20 | 477.2 | -135****点击查看****点击查看72369 | 验收通过 | |
7 | 刷子 | 34 | 54.06 | -135****点击查看****点击查看72370 | 验收通过 | |
8 | 电子秤 | 1 | 159.08 | -135****点击查看****点击查看72371 | 验收通过 | |
9 | 羽毛球拍 | 10 | 954.5 | -135****点击查看****点击查看72372 | 验收通过 | |
10 | 篮球 | 5 | 596.55 | -135****点击查看****点击查看72373 | 验收通过 | |
11 | 裁纸刀 | 10 | 47.7 | -135****点击查看****点击查看72374 | 验收通过 | |
12 | 文件座/文件架/文件框 | 20 | 318.2 | -135****点击查看****点击查看72375 | 验收通过 | |
13 | 电源插座 | 20 | 715.8 | -135****点击查看****点击查看72376 | 验收通过 | |
14 | 乒乓球拍 | 10 | 596.5 | -135****点击查看****点击查看72377 | 验收通过 | |
15 | 电源插座 | 20 | 954.4 | -135****点击查看****点击查看72378 | 验收通过 | |
16 | 气排球 | 5 | 278.4 | -135****点击查看****点击查看72379 | 验收通过 | |
17 | 刷子 | 10 | 159.1 | -135****点击查看****点击查看72380 | 验收通过 | |
18 | 铲刀 | 34 | 216.24 | -135****点击查看****点击查看72381 | 验收通过 | |
19 | 鞋刷 | 34 | 270.3 | -135****点击查看****点击查看72382 | 验收通过 | |
20 | 清洁剂和增溶剂 | 5 | 517.4 | -135****点击查看****点击查看72383 | 验收通过 | |
21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |