湘潭****商行
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看6838
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年5月7日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 公牛 GN-316 多功能插座 | 10 | 580.0 | 公牛/BULL\GN-316 | 验收通过 | |
2 | 晨光 MG-1530 中性笔 | 48 | 102.72 | 晨光/M G\MG-1530 | 验收通过 | |
3 | 得力 合成胶粘剂 | 10 | 20.0 | 得力/deli\7146 | 验收通过 | |
4 | 得力 7303 胶水 | 2 | 7.9 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
5 | 闪迪 SDDDC4 128GB U盘 | 5 | 639.5 | 闪迪/Sandisk\SDDDC4 128GB | 验收通过 | |
6 | 南孚 5号2粒(3代) 普通干电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\5号2粒(3代) | 验收通过 | |
7 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
8 | 得力 8552 长尾夹 | 10 | 193.4 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
9 | 得力 V1 按动中性笔 | 60 | 180.0 | 得力/deli\V1 | 验收通过 | |
10 | 玛丽 3260 胶装本 | 50 | 96.0 | 玛丽\3260 | 验收通过 | |
11 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 | 10 | 180.0 | 得力/deli\8554-D | 验收通过 | |
12 | 晨光 ASC99311 奖状/证书 | 20 | 300.0 | 晨光/M G\ASC99311 | 验收通过 | |
13 | A4会计凭证盒 | 100 | 600.0 | 西玛/simaa\A4 | 验收通过 | |
14 | 印油/印泥/** 得力 9874 印油 | 10 | 62.3 | 得力/deli\9874 | 验收通过 | |
15 | 晨光 AYZ97513 印油/印泥/** | 10 | 110.0 | 晨光/M G\AYZ97513 | 验收通过 | |
16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |