平阳****商行
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0980
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年9月9日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | LED灯(螺丝口) | 40 | 800.0 | -135****点击查看****点击查看53127 | 验收通过 | |
2 | 4分防爆304钢丝进水软管 | 40 | 180.0 | -135****点击查看****点击查看53128 | 验收通过 | |
3 | 毛巾 | 100 | 200.0 | -135****点击查看****点击查看53129 | 验收通过 | |
4 | 档案袋(牛皮纸) | 200 | 40.0 | -135****点击查看****点击查看53130 | 验收通过 | |
5 | 三角插头 | 30 | 60.0 | -135****点击查看****点击查看53131 | 验收通过 | |
6 | 铁丝 | 10 | 150.0 | -135****点击查看****点击查看53132 | 验收通过 | |
7 | 电线 | 200 | 500.0 | -135****点击查看****点击查看53133 | 验收通过 | |
8 | 线管卡 | 1000 | 50.0 | -135****点击查看****点击查看53134 | 验收通过 | |
9 | 抽杆夹 | 500 | 1000.0 | -135****点击查看****点击查看53135 | 验收通过 | |
10 | 胶铲 | 80 | 320.0 | -135****点击查看****点击查看53136 | 验收通过 | |
11 | 长尾夹 | 15 | 66.0 | -135****点击查看****点击查看53137 | 验收通过 | |
12 | 中性笔 | 160 | 1600.0 | -135****点击查看****点击查看53138 | 验收通过 | |
13 | 中性笔 | 200 | 2000.0 | -135****点击查看****点击查看53139 | 验收通过 | |
14 | 菜盆下水管 | 30 | 150.0 | -135****点击查看****点击查看53140 | 验收通过 | |
15 | 档案盒 | 50 | 200.0 | -135****点击查看****点击查看53141 | 验收通过 | |
16 | 听课记录本 | 200 | 200.0 | -135****点击查看****点击查看53142 | 验收通过 | |
17 | 铁打 | 5 | 25.0 | -135****点击查看****点击查看53143 | 验收通过 | |
18 | 档案盒 | 200 | 400.0 | -135****点击查看****点击查看53144 | 验收通过 | |
19 | 线卡 | 10 | 40.0 | -135****点击查看****点击查看53145 | 验收通过 | |
20 | 铁打 | 5 | 30.0 | -135****点击查看****点击查看53146 | 验收通过 | |
21 | 扫把 | 300 | 750.0 | -135****点击查看****点击查看53147 | 验收通过 | |
22 | 档案盒 | 200 | 560.0 | -135****点击查看****点击查看53148 | 验收通过 | |
23 | 南孚电池 | 50 | 240.0 | -135****点击查看****点击查看53149 | 验收通过 | |
24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |