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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看城
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看1408
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年1月22日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 子弹头 PCB插座 | 30 | 1440.0 | 子弹头\TS-008 | 验收通过 | |
2 | 公牛 PCB插座 | 30 | 1740.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
3 | 密眼加厚收纳筐 | 10 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
4 | 雕牌 252g 洗衣液/洗衣粉 | 200 | 596.0 | 雕牌\252g | 验收通过 | |
5 | 雅洁 雅洁纸杯(一件20包,170元/件) | 100 | 850.0 | 雅洁\0804 | 验收通过 | |
6 | 30*黑塑料袋(一件20kg,13元/kg,一件45把,一把50个) | 45 | 261.0 | \ | 验收通过 | |
7 | 40*白色,红色塑料袋(一件18㎏,13元/kg,一件42把,一把30个) | 42 | 235.2 | \ | 验收通过 | |
8 | 兴威平板散纸 | 100 | 2800.0 | \ | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |