亳州****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年4月17日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 插座,插排 | 1 | 40.0 | 得力/deli\18262 | 验收通过 | |
2 | 得力 3819 塑封膜 | 2 | 82.0 | 得力/deli\3819 | 验收通过 | |
3 | 苏泊尔 TKC200KH53 保温壶 | 1 | 159.0 | 苏泊尔/SUPOR\TKC200KH53 | 验收通过 | |
4 | 得力 8013 切纸机 | 1 | 139.0 | 得力/deli\8013 | 验收通过 | |
5 | 联想 DDR4 2666 4G 内存条 | 3 | 540.0 | 联想/lenovo\DDR4 2666 4G | 验收通过 | |
6 | 得力 0467 订书机 | 2 | 46.0 | 得力/deli\0467 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |