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****点击查看关****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:****点击查看办公室
项目联系电话:177****点击查看7189
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:659900
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:****点击查看市石化大道60号
采购单位联系人和联系方式:马联升:187****点击查看3577
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看06897
采购单位预算编码:****点击查看21002
三、成交信息
成交日期:2024年10月24日
总成交金额(元):24635 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看**库****点击查看电脑城一楼 | 24635.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 公牛 GN-605 电源插座 | 公牛/BULL | GN-605 | 20 | 145.0 | 2900.0 | |
2 | 爱国者 U391 256G U盘/优盘 | 爱国者/aigo | U391 256G | 15 | 245.0 | 3675.0 | |
3 | 紫光 DVD+R DL 光驱/刻录/DVD 光驱/刻录/ | 紫光/Unisscan | DVD+R DL | 10 | 245.0 | 2450.0 | |
4 | 齐心 NM5032 双面胶带 | 齐心/Comix | NM5032 | 40 | 1.5 | 60.0 | |
5 | 欧标 B2344 订书机 | 欧标 | B2344 | 10 | 28.0 | 280.0 | |
6 | 3M 610 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 3M | 610 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
7 | 得力 特种纸 打印纸 | 得力/deli | 打印纸 | 20 | 185.0 | 3700.0 | |
8 | 南孚 5号 电池/电力配件 电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 60 | 2.5 | 150.0 | |
9 | 喜通 A16-879 PU/PVC笔记本 | 喜通 | A16-879 | 30 | 25.0 | 750.0 | |
10 | 晶华 003 文件管理 凭证压条 | 晶华 | 003 | 10 | 185.0 | 1850.0 | |
11 | 旗牌 EHP-2 印油/印泥/** | 旗牌/Shachihata | EHP-2 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
12 | 点石 DS-067 中性笔 | 点石 | DS-067 | 300 | 3.0 | 900.0 | |
13 | 晨光 ADM92991 文件夹 拉杆夹 | 晨光/M G | ADM92991 | 100 | 2.5 | 250.0 | |
14 | 得力 5080 资料册 | 得力/deli | 5080 | 120 | 35.0 | 4200.0 | |
15 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli | 6001 | 20 | 6.0 | 120.0 | |
16 | 晨光 MPYJPK90 记事本 会议记录 | 晨光/M G | MPYJPK90 | 50 | 22.0 | 1100.0 | |
17 | 晨光 MG7104 胶棒 固体胶 | 晨光/M G | MG7104 | 40 | 5.0 | 200.0 | |
18 | 得力 778 电话机(有绳/无绳/网络) 电话机 | 得力/deli | 778 | 10 | 150.0 | 1500.0 | |
19 | 法拉蒙 活页替芯 | 法拉蒙/FARAMON | FLM-TX-16003 | 20 | 14.0 | 280.0 | |
20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: