邵东****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看6675
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年12月16日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 公牛 GN-UU2126 电源插座 | 1 | 134.0 | 公牛/BULL\GN-UU2126 | 验收通过 | |
2 | 晨光 拆信刀/切纸刀 | 2 | 30.0 | 晨光/M G\95672 | 验收通过 | |
3 | 晨光 文具套装/礼盒订书器 | 1 | 40.0 | 晨光/M G\ABS92897 | 验收通过 | |
4 | 晨光 夹子/收纳夹子 | 1 | 10.0 | 晨光/M G\ABS92742 | 验收通过 | |
5 | 晨光 AJD97394 胶带/胶纸/胶条 | 50 | 150.0 | 晨光/M G\AJD97394 | 验收通过 | |
6 | 得力 9863 印油/印泥/** | 2 | 10.8 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
7 | 得力 7536 橡皮 | 30 | 102.0 | 得力/deli\7536 | 验收通过 | |
8 | 晨光 MG-007 替芯/铅芯 | 12 | 8.76 | 晨光/M G\MG-007 | 验收通过 | |
9 | 晨光 APYRCT82 档案袋 | 1 | 19.5 | 晨光/M G\APYRCT82 | 验收通过 | |
10 | 晨光 ASC99361 票夹/长尾夹 | 4 | 54.0 | 晨光/M G\ASC99361 | 验收通过 | |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |