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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2025M061****点击查看****点击查看00405
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 公牛 GN-603 电源插座 | 公牛/BULLGN-603 | 个 | 5.00 | 56 | 280 |
2 | 洁柔 PR121-10 抽纸 | 洁柔/C SPR121-10 | 提 | 40.00 | 25 | 1000 |
3 | 公牛 GN-610 电源插座 | 公牛/BULLGN-610 | 只 | 5.00 | 62 | 310 |
4 | 得力 5901 报告夹 | 得力/deli5901 | 袋 | 10.00 | 16 | 160 |
5 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864 | 件 | 2.00 | 14.5 | 29 |
6 | 得力 7391 彩色复印纸 | 得力/deli7391 | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
7 | 四季佳印 70克A4 打印/复印纸 | 四季佳印70克A4 | 箱 | 20.00 | 180 | 3600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 肖蕾
联系电话: ****点击查看948****点击查看
传真: 0794-****点击查看650
地址: **省**市钟岭大道999****点击查看政协楼
2、供应商名称: ****点击查看
地址: **省**市**区**市临****点击查看中学对面)
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