昆山****公司
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一、合同编号: 320****点击查看****点击查看120****点击查看0001
二、合同名称: ****点击查看**合同
三、项目编号: ****点击查看
四、项目名称: ****点击查看****点击查看**项目
五、合同主体
采购人(甲方): ****点击查看(本级)
地 址: /
联系方式: 135****点击查看3298
供应商(乙方): ****点击查看
地 址: **省**市**市**市人民南路146、148号
联系方式: 177****点击查看0868
六、合同主要信息
1.主要标的信息:
序号 | 主要标的名称 | 数量 | 单价(元) | 规则型号(或服务要求) |
1 | 0011 得力 订书钉 | 10.00 | 5.00 | 0011 |
2 | 得力7597聘书(红) | 5.00 | 9.50 | 7597 |
3 | 18170-05 得力 插座 | 1.00 | 69.00 | 18170-05 |
4 | 18504 得力 7号电池 | 10.00 | 5.00 | 18504 |
5 | 绿联USB无线wifi网络打印服务器 | 1.00 | 276.00 | CM428 |
6 | 787 得力 电话机 | 10.00 | 76.00 | 787 |
7 | NT-C0505A 格之格NT-CO505A硒鼓 | 6.00 | 140.00 | NT-C0505A |
8 | 得力 0012 订书钉 | 10.00 | 1.30 | 0012 |
9 | 得力 得力 0018 金属回形针 | 10.00 | 1.60 | deli得力0018 |
2.合同金额(元): 2121.50
3.履约期限、地点等简要信息:
4.采购方式:
七、合同签订日期: 2025年05月19日
八、合同公告日期: 2025年05月19日
九、其他补充事宜: 无