合肥****营部
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看3133
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年2月7日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 公牛 其它插座 | 4 | 360.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
2 | 得力 S74 中性笔 | 10 | 360.0 | 得力/deli\S74 | 验收通过 | |
3 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 150.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
4 | 南孚 聚环能5号电池 1粒装普通干电池 | 10 | 25.0 | 南孚/NANFU\聚环能5号电池 | 验收通过 | |
5 | 山头林村 垃圾袋 | 2 | 110.0 | 山头林村\无型号 | 验收通过 | |
6 | 简梓 挂钩/粘钩 | 2 | 45.0 | 简梓\无型号 | 验收通过 | |
7 | 得力 垃圾袋 | 10 | 25.0 | 得力\无型号 | 验收通过 | |
8 | 好媳妇 旋转拖把 | 4 | 200.0 | 好媳妇\AGW-4842 | 验收通过 | |
9 | 得力 18743 垃圾袋 | 10 | 109.0 | 得力/deli\18743 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |