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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0747
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年1月14日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 18170-05 电源插座 | 5 | 340.0 | 得力/deli\18170-05 | 验收通过 | |
2 | 得力 18256 -3米电源插座 | 10 | 450.0 | 得力/deli\18256 | 验收通过 | |
3 | 金士顿 DTSE9G2/64G U盘 | 20 | 1100.0 | 金士顿/Kingston\DTSE9G2/64G | 验收通过 | |
4 | 洁柔 JS008-01 湿巾10片/包 | 120 | 420.0 | 洁柔/C S\JS008-01 | 验收通过 | |
5 | 洁柔 EDI纯水*80片 湿巾 | 20 | 320.0 | 洁柔/C S\EDI纯水*80片 | 验收通过 | |
6 | 晨光 GP1008 红 中性笔 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\GP1008 红 | 验收通过 | |
7 | 白雪 155 中性笔 | 10 | 180.0 | 白雪\155 | 验收通过 | |
8 | 得力 8553 票夹/长尾夹3#(中号) | 20 | 240.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
9 | 得力 S656 中性笔 | 240 | 360.0 | 得力/deli\S656 | 验收通过 | |
10 | 得力 7084 铅笔 | 10 | 80.0 | 得力/deli\7084 | 验收通过 | |
11 | 得力 7535 橡皮 | 60 | 60.0 | 得力/deli\7535 | 验收通过 | |
12 | 得力 5302 文件夹 | 96 | 672.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
13 | 得力 5683 档案盒 | 240 | 1800.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
14 | 得力 77790 剪刀 | 40 | 392.0 | 得力/deli\77790 | 验收通过 | |
15 | 得力 8551 票夹/长尾夹1#(大号) | 10 | 149.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
16 | 得力 8555S 票夹/长尾夹5#(小号) | 30 | 270.0 | 得力/deli\8555S | 验收通过 | |
17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |