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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看3621
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年5月26日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 公牛 GN-102 电源插座 | 2 | 96.0 | 公牛/BULL\GN-102 | 验收通过 | |
2 | 达伯埃 A4 70G 8包/箱 打印/复印纸A4纸 | 1 | 240.0 | 达伯埃/Double A\A4 70G 8包/箱 | 验收通过 | |
3 | 庄太太 ZTSBA001 扫把天花板扫把棕叶长扫把 | 1 | 11.0 | 庄太太\ZTSBA001 | 验收通过 | |
4 | 晨光 ADM95087 文件夹资料夹 | 2 | 16.0 | 晨光/M G\ADM95087 | 验收通过 | |
5 | 绿通 塑杯一次性塑料杯特厚装 | 50 | 450.0 | 绿通\220ML | 验收通过 | |
6 | 双枪 牙签 | 2 | 4.0 | 双枪\牙签 | 验收通过 | |
7 | 心相印 DT24180 110抽 抽纸 | 2 | 420.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT24180 110抽 | 验收通过 | |
8 | 齐心 A1054 文件袋B4网格拉链袋 | 20 | 90.0 | 齐心/Comix\A1054 | 验收通过 | |
9 | 晨光 ADM94510 板夹书写板写字板 | 5 | 40.0 | 晨光/M G\ADM94510 | 验收通过 | |
10 | 得力 7092 胶棒高粘固体胶20g | 20 | 60.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
11 | 回力 838 回力牌雨鞋雨靴富兴牌**牌 | 5 | 225.0 | 回力/Warrior\838 | 验收通过 | |
12 | 五阳 水桶食品级白色大桶 | 2 | 292.0 | 五阳\水桶 | 验收通过 | |
13 | 晨光 ADM94814 55mm档案盒 | 5 | 60.0 | 晨光/M G\ADM94814 | 验收通过 | |
14 | 立白/Liby 生姜型1.15kg 洗洁精 | 20 | 300.0 | 立白/Liby\生姜型1kg | 验收通过 | |
15 | 黑猫 500ML 家居消毒液 84消毒液 | 60 | 240.0 | 黑猫/HIMORE\500ML | 验收通过 | |
16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |