毕节****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0753
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年1月22日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 公牛 GN-606 电源插座 | 10 | 330.0 | 公牛/BULL\GN-606 | 验收通过 | |
2 | 得力 S557 记号笔 10支/盒 (单位:支) 白 | 12 | 180.0 | 得力/deli\S557 | 验收通过 | |
3 | 晨光 AICW9001 碳素黑色钢笔墨水 | 8 | 40.0 | 晨光/M G\AICW9001 | 验收通过 | |
4 | 科力邦 KB1002 垃圾袋 | 500 | 2000.0 | 科力邦\KB1002 | 验收通过 | |
5 | 领盛Q2612A硒鼓 | 1 | 120.0 | 领盛\Q2612A | 验收通过 | |
6 | 领盛 适用于兄弟/联想 碳粉 | 27 | 540.0 | 领盛\兄弟/联想 | 验收通过 | |
7 | 领盛 领盛 适用于兄弟/联想惠普 粉盒 | 1 | 120.0 | 领盛\兄弟/联想惠普 | 验收通过 | |
8 | 得力/deli 0012 1000枚/盒 1件10盒装 12#高强度订书针办公用品 订书钉 | 3 | 30.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |