湖南****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看7569
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年11月25日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 公牛 GN-216 电源插座 | 20 | 1300.0 | 公牛/BULL\GN-216 | 验收通过 | |
2 | 得力 18817 垃圾袋 | 100 | 690.0 | 得力/deli\18817 | 验收通过 | |
3 | 万容 一次性纸杯 | 100 | 1800.0 | 万容/VARY\万容纸杯 | 验收通过 | |
4 | 长卷卫生纸/无芯卫生纸 维达 VS4491 卷筒纸 大盘纸 | 4 | 760.0 | 维达/Vinda\VS4491 | 验收通过 | |
5 | 维达 V4069 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 86 | 2218.8 | 维达/Vinda\V4069 | 验收通过 | |
6 | 保赐利 多功能黏胶去除剂 多用途清洁剂 | 100 | 1650.0 | 保赐利\多功能黏胶去除剂 | 验收通过 | |
7 | 多乐士 涂料油漆 | 100 | 2000.0 | 多乐士/dulux\建筑墙面油漆 | 验收通过 | |
8 | 得力 铲刀 | 50 | 750.0 | 得力/deli\清洁铲刀 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |