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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0520
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年3月10日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 公牛 GN-B2063 插座板 电源插座 | 15 | 975.0 | 公牛/BULL\GN-B2063 | 验收通过 | |
2 | 卫洋 WY-917 扫把 | 10 | 100.0 | 卫洋\WY-917 | 验收通过 | |
3 | 雅高 ****点击查看318 拖 把 水拖 | 8 | 80.0 | 雅高\****点击查看318 | 验收通过 | |
4 | 固成 100****点击查看73518 垃圾袋 | 20 | 300.0 | 固成\100****点击查看73518 | 验收通过 | |
5 | 得力 9863 印泥 印油/印泥/** | 5 | 25.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
6 | 得力 QG157 剪 刀 剪刀 | 8 | 120.0 | 得力/deli\QG157 | 验收通过 | |
7 | 天章办公 3# 回形针 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 天章办公\3# | 验收通过 | |
8 | 得力 5005 文 件 夹 文件夹 | 50 | 500.0 | 得力/deli\5005 | 验收通过 | |
9 | 晨光 ADM945F8 档案袋 | 50 | 150.0 | 晨光/M G\ADM945F8 | 验收通过 | |
10 | 齐心 A1249 档 案 盒 档案盒 | 30 | 300.0 | 齐心/Comix\A1249 | 验收通过 | |
11 | 齐心 Q009 中 性 笔 中性笔 | 20 | 360.0 | 齐心/Comix\Q009 | 验收通过 | |
12 | 晨光 1039L 取钉器 起钉器 | 25 | 375.0 | 晨光/M G\1039L | 验收通过 | |
13 | 齐心 QW324A 小号拉杆夹 | 30 | 60.0 | 齐心/Comix\QW324A | 验收通过 | |
14 | 南孚 LR6-8B 普通干电池 电池 | 20 | 200.0 | 南孚/NANFU\LR6-8B | 验收通过 | |
15 | 得力 77770 剪刀 | 6 | 120.0 | 得力/deli\77770 | 验收通过 | |
16 | 得力 0290 订书机 | 3 | 120.0 | 得力/deli\0290 | 验收通过 | |
17 | 晨光 ABS92628 订书钉 | 12 | 36.0 | 晨光/M G\ABS92628 | 验收通过 | |
18 | 晨光 APY1DK78 笔记本 PU/PVC笔记本 | 35 | 350.0 | 晨光/M G\APY1DK78 | 验收通过 | |
19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |