邵东****品店
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0297
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年4月15日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 德力西 空气开关 空气开关一套 | 1 | 200.0 | 德力西\空气开关 | 验收通过 | |
2 | 洁柔 PR121-10 抽纸 | 10 | 290.0 | 洁柔/C S\PR121-10 | 验收通过 | |
3 | 西玛 凭证 空白凭证纸通用会计用品记账凭证纸/封面纸/复印纸/单据/领据/报销单 | 200 | 500.0 | 西玛/simaa\凭证 | 验收通过 | |
4 | 好啊优 一次性塑料杯塑杯 | 1 | 180.0 | 好啊优\一次性塑料杯 | 验收通过 | |
5 | 得力 0368 订书机 | 1 | 32.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
6 | 潜鲛 鲛王花洒/淋蓬头 | 2 | 100.0 | 潜鲛\花洒 | 验收通过 | |
7 | 晨光 垃圾袋 垃圾袋 | 1 | 290.0 | 晨光/M G\垃圾袋 | 验收通过 | |
8 | 得力0012 订书钉 | 10 | 15.0 | 得力/deli\得力0012 | 验收通过 | |
9 | 得力/deli 7856 白板1500*900(白)(块) | 1 | 290.0 | 得力/deli\7856 | 验收通过 | |
10 | 得力/deli 2061 美工刀(把) | 4 | 20.0 | 得力/deli\2061 | 验收通过 | |
11 | 晨光 ADM94520 晨光/M G ADM94520 A4/10mm透明抽杆夹 办公报告夹拉杆夹文件夹 颜色随机【10个/包】 | 20 | 40.0 | 晨光/M G\ADM94520 | 验收通过 | |
12 | Magic S2G 华三(H3C)S2G 8口千兆交换机 | 1 | 190.0 | 华三/H3C\Magic S2G | 验收通过 | |
13 | 一品绿 A4 70克 打印/复印纸 亚太森博 一品绿 A4 70g 多功能打印复印纸 白纸 | 2 | 420.0 | 亚太森博\一品绿 A4 70克 | 验收通过 | |
14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |