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****点击查看关****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:宋艳君
项目联系电话:180****点击查看0055
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654023
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****点击查看县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**县**河镇**西路71号
采购单位联系人和联系方式:孙慧华:135****点击查看5817
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看4531X
采购单位预算编码:812001
三、成交信息
成交日期:2024年12月5日
总成交金额(元):2071 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看伊犁哈萨克自****点击查看开发区**路**大道018****点击查看区管委会办公室)410室 | 2071.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 子弹头 4.8米10位插座插线板 其它插座 4.8米插座 | 子弹头 | 4.8米10位插座插线板 | 3 | 50.0 | 150.0 | |
2 | 得力 0468 订书钉 | 得力/deli | 0468 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
3 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8552ES | 5 | 18.0 | 90.0 | |
4 | 齐源 账本/账册 拉杆夹670040 | 齐源 | 670040 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
5 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli | 7093 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
6 | 木尚 A4/70g 打印/复印纸 | 木尚 | A4/70g | 48 | 24.5 | 1176.0 | |
7 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0050 | 15 | 4.0 | 60.0 | |
8 | 得力 0468 订书机 | 得力/deli | 0468 | 2 | 14.0 | 28.0 | |
9 | 得力 S105 连中**考试中性笔 0.5mm黑色笔芯水笔 学生文具 | 得力/deli | S105 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
10 | 得力 5622ES 档案盒 | 得力/deli | 5622ES | 10 | 7.0 | 70.0 | |
11 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli | 5953 | 49 | 1.0 | 49.0 | |
12 | 得力 63107 文件夹 | 得力/deli | 63107 | 12 | 3.0 | 36.0 | |
13 | 金**美 S002A 剪刀 | 金**美 | S002A | 4 | 5.5 | 22.0 | |
14 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli | 7303 | 5 | 4.0 | 20.0 | |
15 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: